最新审计师工作计划精选

2014-05-08 14:21:16 工作计划个人工作计划

  (三)加强公司内部控制制度的执行力度,强化公司治理结构,完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。

  二、审计资源

  内审部现有三名工作人员,工作的开展主要通过财务资料、归档文件、部门管理

  文件、OA流程等资料的获取,以及对相应工作人员的访谈,获取所需资料。

  三、2014年度内部审计项目

  (一)对2014年度财务报告及2014年季度报、半年报财务信息进行内部审计

  审计级次:一级(重点项目)

  审计安排:全年

  审计目标:2014年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。

  审计内容:财务报表是否遵守《企业会计准则》及相关规定;会计政策与会计估计是否合理,是否发生变更;是否存在重大异常事项;是否满足持续经营假设;与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险;各项财务信息准确完整。

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