公路局审计工作计划

  全面开展财务收支审计

  结合各二级单位经济运行情况,按照局党委安排部署,组织对2012年度财务收支情况进行审计。重点审查各项收支是否合法合规;是否使用不规范票据;是否存在不合理支出、私设“小金库”等违规违纪问题。通过内部审计,加强对二级单位的资金管理、制度管理及党风廉政建设工作的监督检查。

  二、配合做好公路建设项目的竣工决算审计

  按照省局《河南省“十二五期间”普通干线公路建设项目内部审计实施暂行办法》,配合市局对2010年和2011年建成通车符合竣工验收条件的适当项目组织竣工决算审计,积极探索重点干线公路建设项目的跟踪审计,全过程监督和完善建设程序,规范工程计量和支付手续,控制概(预)算执行,完善工程建设项目档案整理,推进项目竣工验收。

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