区审计局局长个人述职报告

  在今年财政预算执行审计中,区审计局以审计财政收支的真实性、合法性为基础,将部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点,以进一步完善财政的监督制约机制,规范预算管理,提高财政资金使用效益。对社会保障资金、保障房建设资金、土地报批资金、农贸市场改造资金进行了延伸审计。根据审计结果,提出了强化财政预算管理,完善社会保障资金管理,加强财政各类专项资金管理等建议。

  (二)稳步推进经济责任审计工作

  按照“任中审计与离任审计相结合”的原则,积极推进经济责任审计工作。今年,完成了老干局、老龄委、绿化办3个单位负责人的经济责任离任审计,完成了区经信局、区人社局2个单位负责人的任中审计。我局针对存在的问题提出加强和健全财务管理,严格内控制度,促进科学合理决策等审计建议,为我区加强干部监督管理,发挥了审计监督作用。

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