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2017年注册会计师公司战略重点:审计委员会

注册会计师公司战略重点 注册会计师公司战略知识点

  想报考2017年注册会计师考试的朋友们,出国留学网注册会计师考试栏目为大家整理“2017年注册会计师公司战略重点:审计委员会”,希望对大家能有帮助!

  审计委员会在内部控制中的作用

  (一)审计委员会与内部控制

  企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

  一般来说,审计委员会的组成应全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。

  就内部控制而言,审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统。审计委员会还应批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述。审计委员会亦会收到管理层关于企业内运作的内部控制系统的有效性的报告,以及内部或外聘审计师对控制所执行测试的结论的报告。

  (二)审计委员会的履责方式

  审计委员会应每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行。审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,但无须管理层出席。

  (三)审计委员会与合规

  审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况。审计委员会一般有责任确保公司履行了对外报告义务。审计委员会应结合企业财务报表的编制情况,对重大的财务报告事项和判断进行复核。

  (四)审计委员会与内部审计

  确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性。它应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘。它还应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任。

  企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

  内部审计师应具备必要的知识、技巧以及训练,以熟练、专业地实施审计工作。内部审计师的角色不断改变,这需要他们培养分析、技术、决策及沟通技巧。审计人员至少应当具有适当的教育背景或经验,以及与所承担的责任相匹配的组织技巧和技术。

  (五)审计委员会与外聘审计师

  审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议的主要责任。审计委员会应监督新审计师的选择过程。审计委员会应批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬。审计委员会复核审计师的审计工作范畴,并确信该审计范畴是充分的。审计委员会应确保于每次年审开始之时已为审计制订了适当的计划。审计委员会执行完工后的复核。审计委员会还应为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策,并向董事会提出相关建议。外聘审计师提供非审计服务时,不得损害外聘审计师的独立性或客观性。

  (六)向股东报告内部控制

  审计委员...

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2017注册会计师公司战略与风险管理考点:审计委员会

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  2016年注册会计师专业阶段考试已经结束,出国留学网注册会计师考试栏目为大家分享:2017注册会计师公司战略与风险考点:审计委员会,希望对考生能有帮助。想了解更多关于注册会计师考试的讯息,请继续关注我们网站的更新。

  2017注册会计师公司战略与风险考点:审计委员会

  一、审计委员会的了解

  1、首先,要明白,审计委员会是董事会下设的专门委员会,董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会。

  2、审计委员会负责人应对具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

  3、审计委员会的组成应全部由独立、非行政董事组成,它们至少拥有相关的财务经验。

  

二、审计委员会的职能

  1、审计委员会的职责是监督、评估和符合企业内的其他部门和系统。

  2、审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。

  3、审计委员会复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统,除非这项任务有另外的独立风险委员会或董事会承担。

  4、审计委员会批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述。

  5、审计委员会会收到管理层关于企业内运作的而你不控制系统的有效性的报告,以及内部或外频审计师关于对控制所执行测试的结论的报告。

  6、审计委员会批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬。

  7、审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,包括负责监督内部审计部门的工作。

  8、审计委员应监督和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性。

  9、审计委员会核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘,确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有对审计委员会说明的责任。

  10审计委员会复核及评估年度内部审计工作计划。

  12审计委员会收到内部审计部门工作的定期报告,复核和监督管理层对内部审计的调查结果的反应。

  13、审计委员会应确保内部审计部门提出的建议已经执行。

  14、审计委员会有助于保持内部审计部门对压力或干涉的独立性。

  15、审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运行。

  三、审计委员会的其他要求

  1、董事会应决定委派给审计委员会的责任(结合一中的第一条,审计委员会是董事会下设的专门委员会),审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同。

  2、建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行。

  3、审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,但无须管理层出席。

  4、审计委员会主席可能特别希望与其他关键人员进行私下会面。

  5、审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决。

  6、审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告。

  7、行政管理层必须向审计委员会提供恰当的信息,管理层对审计委员会有...

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委员会老委员辞职报告

辞职报告 辞职报告范本

  辞职报告是一种法律程序,如果你想离职,那么我们首先应该提交辞职报告,否则委员会算是旷工离职,一是会扣工资,二是可能拿不到解除劳动合同证明,可能影响以后找工作。同时辞职行业登记种类也不同,如果没有处理好辞职报告的手续等相关问题,找新单位时可能会被拒绝。一般的辞职报告都有三个原则,具体化的原则,情感化的原则,艺术化的原则。m.liuxue86.com/cizhibaogao/ 范文网为大家提供各种各样的辞职报告范本,欢迎参考!(本文为你提供辞职报告范本两篇。)

篇一:

尊敬的领导:

  您好!  

  本人作为二届业委会的老委员了,维权也从头参与到现在,也该是请辞的时候了。在经过我长时间的考虑之后,结合我自身的实际情况,我不得不作出辞职申请,因为很多的实际情况,因此我将辞去在xxx委员会担任的xx位,我已经无法继续在委员会中工作下去,这些是我不愿意看到的,也是领导不愿意看到的。因此特向领导提出辞职!

  再这里感谢领导对我在这段时间的帮助和照顾,希望领导批准!

  此致

敬礼

  申请人:XXX

  20xx年XX月XX日

篇二:

各位领导,各位邻居:

  本人作为二届业委会的老委员了,维权也从头参与到现在,也该是请辞的时候了。一是老公上班的委员会搬迁了,上班太远,所以家也要搬到新区去了,而我在北京的话剧也一直在正常的演,所以会长时间在北京,这样对维权工作也不能尽心尽力去做了。二是,维权二年来,觉得寒心了,好邻居会因为维权而处成这样,觉得再下去也没有意义了。 我的性格是有话不能不说出来,而且我决对可以保证本人的品行端正,没有任何私心。 维权二年来,从来没有做过对维权不利的事,消极的时候是有的,但是绝不会防碍维权的。因为嘉湖阁也是我深爱着的地方。有些话,今天我必须说出来,错了,请原谅我年轻气盛。一、维权至今,我一直在尽心尽力做我能做的事,没有一点私心,能为大家出点力,我也是非常开心的,并且是正义的事,所以我从来没有觉得害怕过,没有退缩过。

  二、在十一月初的业委会会议上,锵锵那天那么大声,也可能是非常生气的在质问,我们这帮人做什么了,让我们问问自己,我们做什么了,什么都没做!听到这话,我是非常伤心的,我没有做什么大事,但是可以去查查维权至今的所有EMS或者别的邮寄记录还有给政府送的那些文件,我不敢说全部,但有绝大部分是我李丽去送去寄的。维权从第一次和开发商和政府正面交涉的时候,哪一次我不是冲在前面的,哪一次我是没有出现的。上次拆墙,业委会安排农民工来的那一次,我开的车,我老公的许多同事站在我家阳台上看着,没有一个同意我做这个事,但是我还是执意去做了,带着一车的民工,警察在后面追,我也害怕,但我还是做了,请问做事的人都在干什么!二次在派出所,只要我说出一个老朱的名字,我就可以立马回家的,但是我就是撑着没说,你们可以去查一下笔录,能往我自己身上揽的,我全一个人揽了。每次要送文件,寄文件,我只要能做的,只要在家的,我都去管委会每个部门,一个个陪着笑脸送,要寄的,也都用我的地名字我的电话...

2018年注册会计师《战略与风险管理》考点:审计委员会与内部控制

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  要参加2018年注册会计师考试的同学们,出国留学网为你整理“2018年注册会计师《战略与风险管理》考点:审计委员会与内部控制”,供大家参考学习,希望广大考生放松心态,从容应对,正常发挥。更多资讯请关注我们网站的更新哦!

  2018年注册会计师《战略与风险管理》考点:审计委员会与内部控制

  审计委员会与内部控制

  董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

  一般来说,审计委员会的组成应全部由独立的、非行政董事组成,他们至少拥有相关财务经验。审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。

  董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。

  就内部控制而言:

  1、审计委员会会得到董事会关于内部控制主要目标的授权。

  2、审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统。

  3、审计委员会还应批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述。

  4、审计委员会亦会收到管理层关于企业内运作的内部控制系统的有效性的报告,以及关于内部或外聘审计师对控制所执行测试的结论的报告。

  同时,由于审计师与审计委员会之间存在有组织的沟通,因此企业管理层更愿意将问题及时汇报给审计委员会和董事会,以避免其感觉"意外",这样也加强了信息在审计委员会和董事会中的流通。

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  XXXX年即将结束,一年来在委领导及同志们的帮助指导下,通过自己的努力,在思想上、业务工作水平上都有了很大的提高,圆满的完成了全年的工作、学习任务,并取得了一定的成绩。现将一年来的思想、工作情况汇报如下:

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宿舍管理委员会述职报告

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  宿舍管理委员会,顾名思义,可以说是对全校同学在学校生活提供的一大保障,保障了第二个家——寝室的舒适与安全。在经过两个月的锻炼,第五届宿管会已基本步入工作正轨。在总结过去一个学期的工作经验基础上,在全体干部的共同努力下,我们踮起脚尖,回首过去,展望未来。

  一、对于工作的回顾

  (一)宿舍楼的工作

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  在过去的半年中,十个楼能够坚持立足本分工作,在细微处见真章,按质按量地完成各项工作任务。

  在日常检查方面。宿管会的日常检查主要包括:联检、早检、晚检、抽检、晚归漏寝及各宿舍楼自习室的检查。这些检查的主要内容有:寝室卫生,三停卫生,寝室内物品摆放,违规用电器的使用及吸烟等违反学校关于宿舍规定的项目。本学期,数字。 同时在每舍的一楼处放置一块大学生宿舍管理委员会公告栏,并每周在上面贴置本周宿舍的检查情况,真正地做到了检查的公平、公正、公开。日常与节假日值班方面。每一天宿管会的办公室都会有一到两名学生干部值班。这样安排,保证了如有突发事件,能及时发现问题并当天的值班老师报告情况,让问题能及时地得到处理解决。

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  2、新生入住

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县人大委员会工作述职报告

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  各位代表

  根据xxxx年县人大常委会工作要点的安排,今年,县人大常委会将组织对县人大常委会任命干部开展全面述职和重点评议相结合的述职评议工作,时间安排在5月—8月份。现就做好述职评议工作讲三个方面:

  一、要提高对组织开展县人大常委会任命干部述职评议工作必要性的认识

  人大常委会对所任命干部进行述职评议,是对人大及其常委会选举、任命干部进行监督的重要举措,我们要高度重视述职评议在强化人大监督力度和体现人大监督职能方面的重要作用。干部被选举、任命后,既被赋予了相应的职责,同时又授予了一定的权力,为保障这种权力合法有效地行使,作为权力的授予者—人大及其常委会应该对其依法实施监督,使被监督者依法履行好职责,使其拥有的权力依法受到必要的约束。目前,人大常委会虽有多种监督手段,但以被选举、任命干部为对象的最直接的监督手段主要还是述职评议。通过开展述职评议,可以了解到述职人员贯彻执行法律法规的情况、贯彻人大及其常委会决议决定的情况、工作情况及作风情况,从而对其是称职还是不称职有一个客观的评价。从另一个角度来看,也可以让被评议的干部能静下心来,认真对自己过去的工作进行回顾和反思,对今后的工作作出规划和设想;还可以让他们从民主测评和评议发言中,比较真实、直接地了解自己的工作被认可的程度,以发扬优点,改进不足,与时俱进。通过开展述职评议,对述职干部工作中的缺点和不足提出批评、意见和整改建议,可以帮助他们更好地改进工作。通过开展述职评议,可以使干部群众特别是领导干部进一步提高对人大及其常委会的性质、地位和作用的认识,促进国家机关依法行政、公正司法、廉洁高效,使人大的职责得到更好的体现,使依法治国的方略得以更好的实施。

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