返回

注册会计师审计考试

​2019年注册会计师考试审计备考试题及答案10

考生们,注册会计师审计方面的知识,你了解多少,考试栏目组小编为你提供了2019年注册会计师考试审计备考试题及答案10,希望能对你的考试有所帮助,想知道更多相关内容,请关注网站更新。2019年注册会计师考试审计备考试题及答案101.[单选]以下有关内部控制审计的说法中,不正确的是()。A.审计范围严格限定为财务报告内部控制B.审计意见覆盖的范围是财务报告内部控制效性C.注册会计师只对特定基准日内部控制的有效性发表意见D.注册会计师只对特定基准日内部控制进行测试[答案]D[解析]注册会计师对特定基准...

​2019年注册会计师考试审计备考试题及答案10的相关文章