审计工作总结(推荐)

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  2011年我校内部审计工作在省教育厅的指导下,在校党委和校行政的直接领导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》等规定的要求,以我校教学、科研和管理工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点和难点问题开展审计工作,在深化学校改革、加强财务管理、规范工程建设、提高经济效益、促进廉政建设等方面,发挥了经济卫士和参谋助手的作用,为学校领导及时提供了决策依据。截止2011年12月底,完成校内经济责任审计项目一项,财务收支审计项目两项,审计调查一项,审计资金总额69071.76万元,查出各种有问题资金566.71万元;完成了新校区建设项目进度付款审计(不含备料款)1.38亿元;完成新校区基本建设项目决算审计工作25项,审计资金总额1.7亿元,审减工程造价1462.63万元,审减比率8.56%;完成校内修缮、装饰工程决算审计项目94项,送审金额2198万元,审减金额166万元,审减比率7.6 %。现将全年工作总结如下:

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  2011年我校内部审计工作在省教育厅的指导下,在校党委和校行政的直接领导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》等规定的要求,以我校教学、科研和管理工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点和难点问题开展审计工作,在深化学校改革、加强财务管理、规范工程建设、提高经济效益、促进廉政建设等方面,发挥了经济卫士和参谋助手的作用,为学校领导及时提供了决策依据。截止2011年12月底,完成校内经济责任审计项目一项,财务收支审计项目两项,审计调查一项,审计资金总额69071.76万元,查出各种有问题资金566.71万元;完成了新校区建设项目进度付款审计(不含备料款)1.38亿元;完成新校区基本建设项目决算审计工作25项,审计资金总额1.7亿元,审减工程造价1462.63万元,审减比率8.56%;完成校内修缮、装饰工程决算审计项目94项,送审金额2198万元,审减金额166万元,审减比率7.6 %。现将全年工作总结如下:

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