13年审计工作总结及14年计划

2013-11-29 14:23:53 工作总结审计工作总结

  13年审计工作总结及14年计划

  今年内审工作在公司领导班子高度重视和支持下开展顺利,完成了年初制定的内审工作计划。现将2013年的工作、学习汇报如下:

  一、注重规范化建设,确保内审工作顺利开展

  内部审计围绕两方面的工作重点开展:一是对企业的经营活动进行监督,促使企业的经营活动合法合规;二是要通过内部审计提出建议或评价,促进经营管理状况的改善,并注重企业经济效益的提高。在对全资及控股子公司的进行年度内审时,我们从全面了解和检查企业年度的财务运行状况、会计核算规范情况入手,对照相关准则和要求严格把关,同时也根据企业自身经营状况的特点,突出分析某些方面存在的财务风险和经营风险,揭示企业经营管理存在的薄弱环节。其目的是促进企业改进经营管理,提高防范经营风险意识,从而促使企业在遵守国家法规合法经营的前提下,最大限度地提高企业的经济效益。

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