依法行政考核工作总结及计划

  实行“一把手”负责制原则,坚持领导工作变动,行政执法工作原则不变,由局长负责抓行政执法全盘工作,实行行政执法三级复核制。以下是小编整理的依法行政考核工作总结及计划。更多工作总结请登陆出国留学网行政工作总结范文网( m.liuxue86.com/gongzuozongjie/xingzheng/ )

  根据政府办下发的《关于开展xxxx年度依法行政考核工作的通知》要求,我局对依法行政工作情况进行了全面自查,现将工作开展情况总结如下:

  一、组织机构情况

  为加强审计机关的行政执法工作,审计局实行“一把手”负责制原则,坚持领导工作变动,行政执法工作原则不变,由局长负责抓行政执法全盘工作,实行行政执法三级复核制。成立了由局长担任组长,副局长担任副组长,各业务股室负责人为成员的法制监督小组,同时,由一名法制专职人员,加强对审计报告引用法律条规的复核,确保依法行政工作落实到位。

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  二、主要做法和成效

  ㈠领导重视,机构健全,工作落实

  审计局领导对行政执法工作高度重视,把行政执法工作放在全局工作的重要议事日程,把行政执法工作作为提高审计工作质量,降低审计风险工作来抓,健全和完善行政执法工作的组织领导机构,加强办事机构,确保全面推进行政执法工作的顺利开展。

  1、按照行政执法工作的要求,成立法制监督领导小组。成立了由局长担任组长,由分管业务领导担任副组长,成员由各业务股室负责人组成的法制监督领导小组和法制股,实行审计项目执法由审计组长、各业务股室负责人、法制股三级复核制,为我局行政执法工作深入开展奠定了组织基础。

  2、局领导带头学法、用法。一是局领导班子成员积极参加自治区、地区举办的各类审计业务及法制学习班;二是主动上好法制辅导课;三是挤时间抓好自学;四是自觉参加各类学法考试。领导干部在学法、守法、用法中发挥了表率作用。

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  3、在行政执法工作期间,局里加大了对审计业务骨干执法教育的培训,现已形成一支业务骨干队伍,在行政执法中,带头学法、守法、用法,在审计工作中,严格遵守审计“八不准”,坚持依法审计,依法处理处罚原则,为确保行政执法工作有序和健康开展,发挥了应有的作用。

  ㈡开展多种形式的普法学习,强化法制教育宣传力度

  1、以《审计法》和新修订的《审计法实施条例》为主,突出法制培训。在学习内容上,围绕《审计法》、《审计法实施条例》、《国家建设项目审计监督条例》,紧密结合审计业务中迫切需要解决的问题进行学习;在学习方法上,自学与集体学相结合,学习与考试相结合,突出本专业的特点。同时,积极组织审计干部参加地区、县法制办举办的各类法律、法规知识考试,以检验审计干部学法的效果。

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  2、多种宣传形式并重,强化宣传效果。《审计法实施条例》修订后,多次召开干部大会,进行宣传和动员,要求全体审计干部必须严格执行新修订的《审计法实施条例》,依法办事,客观公正,维护审计尊严。一是在审计过程中,向被审计单位公布审计机关廉洁自律规定,主动请被审计单位监督,促进审计机关依法审计;二是继续抓好制度建设。结合行政执法工作,重新制定和完善了各项规章制度,为规范审计人员的审计行为,保证审计工作质量,提高审计执法水平,奠定制度基础;三是开展了多种形式的新修订《审计法实施条例》宣传活动。主要以“六五”普法、法制宣传月等形式为主。通过采取多种形式宣传活动,增强了宣传效果,扩大了社会影响;四是边审计边宣传。充分利用深入被审单位开展审计工作之际,向被审单位宣传《审计法》、《审计法实施条例》等法律法规,以达到边审计边宣传的有利效果。

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  ㈢加大审计执法力度,树立审计监督权威

  1、严格按照法定程序。在审计工作中,局领导多次组织审计人员认真学习《审计法》、审计署1至6号令等法律法规,反复强调要依照法定程序实施审计。在实施审计过程中,一丝不苟。按照审计法定程序请被审计单位提供必要的审计资料和取证,在法定职权范围内,依照有关法律、行政法规的规定,出具审计报告或作出审计决定,重大问题向上级审计机关和当地人民政府提出处理意见。

  2、严查细审,狠抓取证。局领导教育审计人员要以维护国家利益为已任,养成严查细审的职业作风,尽管审计项目分布行业不同,涉及内容繁简有别,一旦接受任务,就要从严从细加以完成。尤其要求审计人员要十分重视审计取证,对每一审计项目,都要认真仔细地查凭证,帐表,查阅有关资料,检查现金实物,向有关人员调查,以保证索取到可靠的证明材料,一旦发现违规问题则进行反复核实、验证、认定,务使每个审计项目达到事实清楚,证据确凿,运用法规准确,为定案打下牢靠的基础。

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  3、完善制度,强化依法审计。我局结合审计工作的特点,建立健全了一套有效的依法审计监督的约束机制。一是实行“五公开”。即审计工作计划公开,审计的具体对象和审计范围公开,查出违纪问题的定性公开,审计处理决定公开,审计工作纪律公开。审计人员到被审计单位后,公布审计纪律。二是公开执行审计机关“六不准”规定。三是实行审计回访制度。局领导带队不定期深入被审计单位回访检查执法执纪和审计决定的落实情况,发现问题及时处理。四是实行审计组组长负责制和审计复核流程表。五是实行审计质量抽审复查制,即为避免“人情审计”问题,确保审计执法的严肃性和公正性,局审计督查组定期进行跟踪抽查。

  4、严格执法,树立审计权威。审计机关是政府的经济监督、行政执法部门,为了更好地加强审计监督,维护财经纪律,促进县域经济快速发展,必须严格执行《审计法》,依法审计,客观公正,以维护审计权威和尊严。对在审计中发现的财务收支中弄虚作假、隐瞒截留、转移收入、私设“小金库”、挤占挪用专项资金及损失浪费问题,对造假帐、会计资料失真的问题,对经济犯罪问题要坚持依法处理原则,该纠错的要纠错,该整改的要整改;对被审计单位严重违反财经纪律的行为,不留情面,不重关系,该处理处罚的一定要处理处罚,该上报的一定要上报,该揭露的一定要揭露;对经济犯罪要及时交送检察机关。近年来,未发生过审计人员以权谋私,以审谋私,执法犯法的行为,审计干部自觉遵纪守法,形成了良好的职业道德,在社会上和被审计单位树立了良好的形象。

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  三、 存在的问题

  1、审计执法相关配套制度有待于完善。

  2、审计执法监督检查力度有待加强。随着新时期审计执法工作的不断加大,通过加强执法监督检查,提高审计项目的工作质量,降低审计风险。

  3、审计人员的业务水平有待提高。鼓励审计人员参加各种职称考试,提高审计人员的知识面。通过审计人员业务水平的提高,进一步提高行政执法工作规范化、程序化。

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