审计七月工作总结

  三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至2008年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2014年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位2007年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。

  小编精心推荐

  审计工作总结 | 审计年度工作总结 | 审计年终工作总结 | 审计个人工作总结

分享

热门关注

企业监察审计工作总结

审计工作总结

事务所审计工作总结2018

审计工作总结

企业内部审计工作总结2018

审计工作总结

银行内部审计工作总结范文

审计工作总结

高校内部审计工作总结

高校工作总结

社保审计的工作总结

审计工作总结

投资审计的工作总结

审计工作总结

工程审计的工作总结

审计工作总结

基建审计的工作总结

审计工作总结

审计局审计人员工作总结

审计工作总结