回头看自查报告个人(汇总4篇)

2023-09-05 15:32:47 回头自查报告

回头看自查报告个人 篇1

  为深入贯彻落实12月7日市精准扶贫工作电视电话会议及县委精准识别“回头看”专题会议精神,乡党委、政府高度重视,严格按照贫困户贫困线的识别标准,以及“六不纳入”和“十步工作法”扎实开展精准识别“回头看”工作。现将开展情况报告如下:

  一、加大宣传力度,强化组织保障。

  乡党委、政府于12月12日组织召开了由乡、村、社三级干部参加的精准识别“回头看”工作会议,专题安排部署贫困户精准识别工作。乡上成立了以党委书记为组长、乡长和分管领导为副组长、驻村党委成员、相关部门负责人和各村支部书记为成员的领导小组,组建4个工作组,每组由驻村党委班子成员牵头负责,要求每位乡、村干部必须进村入户,社社召开群众会,村村召开村民代表评议大会,要求群众知晓面达100%。

  二、严格规范操作,精准识别到户。

  在要求提升识别精准度的同时,又特别强调精准识别“回头看”工作的程序一步都不能少,既不能两步并一步,更不能跳跃环节,要求每个工作组必须严格贫困对象贫困线标准以及“六不纳入”、“十步工作法”开展工作,必须坚持开好“两个”会,务必做到“三公示”,对全乡的贫困户进行全面甄别。

  三、明确工作要求,严格落实责任。

  乡成立了以党委书记任组长的督查组,核查干部到岗到位开展工作情况,责任落实到人,驻村党委成员负总责,各村支部书记为第一责任人,贫困村第一书记为具体责任人。严格按照谁出问题谁负责,严格问责走过场、不按要求开展“回头看”的`乡、村干部,对不符合条件的坚决予以清退,决不允许徇私作弊,优亲厚友,对因工作不力造成不稳定的村,将从严追责。

  截止目前,全乡4个村846人贫困对象,已全面比对结束,进入公示阶段。

回头看自查报告个人 篇2

  近年来,中国共产党对自身的治理能力和廉政风险进行了全面深入的分析和检查,制定了一系列的措施和规章制度来提高党的建设和推进反腐倡廉的工作。其中,巡视回头看是党的中央委员会的一项重要决策,是为了巡视整改工作的顺利进行而提出的,针对地方以及省部级单位进行巡视,全面善意监管,不断加强党与人民之间的联系,保持党的纯洁性,维护统一的领导和一贯制度,有助于强化党的内部监督和加强党风廉政建设,从而更好地履行党的领导职责,争取全面从严治党的胜利。

  巡视回头看的意义在于,通过深入查看各级党组织的情况,尤其是中央部门和地方单位的工作情况,发现存在的问题并及时整改,同时通过倡导党风廉政建设,提高党员干部的廉洁自律观念,从源头上预防腐败,消除腐败现象的染染泥,改进贯彻执行党的同志会议精神,从而更好地实现“党恩山水”和“治国理政”的双重使命。本文将从巡视回头看中的主要观察点、存在的问题及整改措施方面进行简要分析。

  一、巡视回头看中的主要观察点

  1. 领导干部的思想和政治立场:对广大党员干部的思想政治状况进行检查,如是否高度重视马克思主义的指导性作用,是否提高自我要求,是否具备自我革新和增强勇气,以及对社会主义核心价值观的认识度,品质和群众观念等;并对存在的错误思想和意识形态作严格纠正。

  2. 组织纪律和纪律执行:对组织纪律的贯彻执行情况进行观察检查,看是否遵守党课工作会议的制度和程序,对相应人员进行检查,是否落实领导责任等具体情况。

  3. 选人用人工作:对选人用人的过程进行监管,如是否遵从领导干部的任命程序,是否按照标准衡量干部的能力和素质,是否在任免干部前进行业绩考核、业务能力考核、工作积极性考核等;是否保证社区各项工作正常开展与推进,并能及时反馈工作结果,不断完善工作机制和审批流程等。

  4. 建设务实机制:通过检查反腐倡廉和自我纠正的机制,制定更加务实,更加有效的对策和制度,加强党员干部的自律和团结,提高行政效率,提升当地基层服务水平等。

  二、党的巡视回头看中存在的问题

  1. 党组织建设不够严格:在一些地方,有些县级政府和纪委,领导干部不遵从中央纪委的指示和决策,态度轻率,对查纠违纪亦显得漠不关心。

  2. 廉政风险高:一些基层组织、企业和事业单位存在着贪污、受贿等问题,其参与度较高,严重损害了党和政府的形象,为基层工作安排带来了很大困难。

  3. 设备和系统不够完善:在巡视回头看中有一些设备设施存在问题,没有及时纠正,给整改工作带来重大影响。

  4. 工作考评机制不到位:对一些中央部门的工作考评缺乏规定,工作地点和工作成果形同虚设,难以衡量对绩效的影响。

  三、党的巡视整改措施

  1. 制定严格的组织纪律,并明确任命人员的责任,遵守申报职务的程序和规则,打击各类不正之风。

  2. 加强对主观预防的控制,全面落实申辩权,在选人用人上加强考核,强硬反贪打富防腐,摧毁腐败团伙,建设廉洁、靡靡之所;以严肃的制度,对贪污、非法兴建、不良借贷和不良管理等进行一系列扫黑除恶行动,夯实纪律战线,不断巩固党的执政地盘。

  3. 加快修订纲领和工作计划,确保工作质量,提高工作效率,适应社会要求和民生需求,优化服务,注重公平,提高政府管理和服务水平。

  4. 建设更加务实、更加高效的巡视机制和纪律纠正机制,提高巡视自动性和主观预防体系的关联性,全面强化党员观念教育和知识体系深度体验。并对工作情况进行及时汇报和审查,加强凝聚力,及时发现和解决问题。

  总之,党的巡视回头看工作,是对党的工作的全面检查和自我纠错的重要一环。在巡视工作中,要保持高度的警惕性和切实的监管手段,发现问题及时整改,不断提高党员干部的思想觉悟和自觉性,并严禁任何违纪行为,维护党的纯洁性和担任的一贯制度。通过净化组织生态、深化制度改革等措施,实现巡视回头看工作的目的,着力构建一个自律、勤政、服务和谐的新型政治体制,全面推进全面从严治党,使党在全国范围内的领导得到长远的巩固。

回头看自查报告个人 篇3

  根据山西银监局《关于开展银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》及《山西省农村信用社“两加强、两遏制”专项检查实施方案》的要求,我行对票据业务20xx年-20xx年已发生违规操作事项整改如下:

  1、20xx年我行办票据业务212238万元。直贴7户241笔,金额为29382万元,其中:丰镇市丰宇铁合金有限责任公司票据贴现122笔,金额为20664万元,大同南郊区正和洗煤厂票据贴现2笔,金额为600万元,国药集团威奇达药业有限公司49笔,金额为4468万元,阿拉宾度(大同)生物制药有限公司48笔,金额1730万元,大同市云中水泥有限责任公司19笔,金额1830万元,广灵县聚源银业有限公司1笔,金额90万元。现2户共492笔,余额为182856万元,其中:工商银行票据转贴现457笔,金额为172893万元,招商银行股份有限公司票据转贴现35笔,金额为9963万元。

  2、20xx年我行办票据业务 405993万元。直贴7户161笔,金额为26379万元,其中:丰镇市丰宇铁合金有限

  责任公司票据贴现92笔,金额为20788万元,大同南郊区正和洗煤厂票据贴现1笔,金额为200万元,国药集团威奇达药业有限公司20笔,金额为2825万元,阿拉宾度(大同)生物制药有限公司1笔,金额200万元,大同市益达环保节能科技有限责任公司21笔,金额271万元,灵丘县宏达铅锌锰业有限公司24笔,金额1970万元,大同市金益达商贸有限公司2笔,金额125万元。转贴现5户共784笔,金额为379614万元,其中:工商银行票据转贴现509笔,金额为225524万元,招商银行股份有限公司票据转贴现118笔,金额为57028万元,晋商银行股份有限公司转贴现63笔,金额26301万元,中信银行太原分行转贴现48笔,金额41604万元,民生银行太原分行转贴现46笔,金额29157万元。

  二、票据业务违规经营事项描素:

  1、20xx年大同银监分局在违规经营事项描素中贴现业务资料不全,涉及金额500万元

  2、20xx年大同银监分局在违规经营事项描素中未将贴现纳入对客户的统一授信进行管理,没有总量控制涉及金额133952万元。

  对“两加强、两遏制”专项检查统计表中发生的问题我资金营运中心已经整改。

  1、20xx年1月10日大同南郊区正和洗煤场办理贴现1笔,到期日20xx年6月28日,金额500万元。缺少该企业办理贴现业务人员的身份证明材料。身份证复印件已于当时补齐。

  2、20xx年我行逐步建全完善北都农商行资金业务授权授信管理办法,在此办法中明确了统一授信的单位名称,业务种类及授信额度。

回头看自查报告个人 篇4

  20XX年,根据国务院的安排部署,中国保监会下发《关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项检查的通知》(保监稽查207号),各保险机构开展了“两个加强、两个遏制”专项检查。

  20XX年,根据《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”回头看工作的通知》(保监稽查〔20XX〕134号文件)的文件精神及总公司《关于贯彻落实中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”回头看工作的`通知》(都邦发〔20XX〕287号文件),都邦保险宁波分公司开展回头看自查整改系列工作。

  20XX年8月4-5日,分公司分片区下机构,召开机构全体员工参加的“两两”活动动员大会。

  20XX年8月8日,分公司组织召开“两个加强、两个遏制”回头看自查整改工作启动会,宣导保监会要求,明确各执行小组、各部门、各机构工作职责。

  20XX年8月9日,上报工作小组成员名单及联系人信息,以及工作方案至总公司,并下发《关于下发的通知》至分公司各部门、各机构。

  20XX年8月9日-9月9日,根据保监会及公司要求开展“两个加强、两个遏制”回头看自查整改工作。各自查执行小组按照文件要求与方案进行自查和整改工作,对自查出的问题形成整改方案。

  20XX年9月10日前,各自查执行小组将自查整改工作报告及案例上报分公司自查工作办公室。

  20XX年9月14日前分公司向总公司自查工作办公室报送自查整改工作报告报表及案例。

  20XX年8月22日-26日,根据保监会要求,分公司对三级机构进行现场督导抽查,抽查比例不低于1/2。同时,机构对公安司法和其他行政部门在案件查办中发现的问题,实现督导检查全覆盖。

  20XX年8月29日-9月14日,积极配合总公司督导小组到分公司进行现场督导的工作,对抽查有问题和有不明之处分公司会全力配合进行解释说明,并在总公司领导的指点下及时改正。

  20XX年9月10日-14日,汇总各部门、各机构自查反馈情况,完成自查工作报告及报表,上报总公司。

  20XX年10月14日前,分公司将最终报告报表按照监管要求在总公司同意前提下抄报当地保监局。

  (一)高度重视。各机构、各部门要充分认识开展“回头看”工作的重要性,强化责任意识和规矩意识,不仅关注业务经营合规性,更要加强思想政治教育,把这项工作作为对广大从业人员,特别是领导干部等关键少数进行一次大局意识、政治意识、责任意识的再教育。各机构、各部门要把“回头看”工作有关精神传达到每一个员工。

  (二)深查实改。各业务风险自查工作小组在自查过程中,要及时评估自查成效,对推进缓慢、不够深入扎实的部门或机构加强督查。要对所属机构按比例进行现场督导抽查。如发现应查未查、隐匿不报、整改不实,或督办不力,将严肃追究相关责任人责任。

  (三) 标本兼治。各机构、各部门要以本次“回头看”为契机,梳理各领域重点问题和风险,透过问题风险查找深层次成因,在健全内部管控制度上、在完善操作规范上下功夫,着力建立公司治理长效机制。

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