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审计工作年终总结

审计工作年终总结 审计工作总结

  同样是写工作总结,为什么有的人的工作总结可以收到领导的表扬,而有的人的工作总结别当作反面教材进行批评,或者是直接退回来,要求重写,知道这是为什么吗?不知道就上出国留学网看看吧,下面是小编整理的工作总结的相关内容,欢迎大家前来了解,想知道更多信息,或者是有什么疑问,可以登录工作总结网。下面是一篇审计工作年终总结。

  今年初我局电力设施在持续不断的低温冻雨天气下,遭受了有史以来最为严重的破坏和损毁,供电线路、变电站出现大范围的跳闸、失压,铁塔、电杆倒塌、断裂无数。电力供应是居民生活及生产开展的核心能源,供电局处在抗冰抢险第一线,任务十分紧迫和艰巨。贵阳供电局取消一切假期,全力投入抗冰抢险。审计部门也积极投入抗冰抢险恢复供电运行战役任务中去,主动融入抗冰抢险及电网灾后重建工作,主动提高服务意识,与我局全体干部职工一道紧密团结,上下一心,在党中央、国务院的坚强领导下,在南方电网公司、xx电网公司的统一部署下,在人民解放军、武警部队、各地州市党委政府、兄弟单位等社会各界的大力支持下,快速响应,主动承担社会责任,以无私忘我的热忱,付出了艰巨的努力,克服了重重困难,取得了“保供电、保民生”、“复省网、保经济”和“固主网、保东送”等阶段性胜利,所辖电网全面恢复正常运行,电网灾后恢复重建取得了全面胜利。

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与审计工作个人年终总结相关的审计工作总结

内部审计工作年终总结

内部审计工作年终总结 审计工作年终总结

   内部审计工作总结,能够指导为服务经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。现出国留学网小编为大家准备了内部审计工作总结范文,欢迎大家阅读。

  内部审计工作年终总结

  我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

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  一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

  全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

  一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,2014年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算...

与审计工作个人年终总结相关的审计工作总结

公司财务审计工作年终总结范文

公司财务审计工作年终总结范文 审计工作年终总结

   公司财务审计工作总结,能够更好指导服务公司的发展、构建。现出国留学网小编为大家准备了公司财务审计2014年工作总结范文,欢迎大家阅读。

  公司财务审计工作年终总结范文

  时光过的飞快,2014年公司的工作已经结束了,可以说,在2014年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

  2014年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

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  一、2014年财务审计工作的简要回顾

  (一)财务方面的工作

  1、增强财务服务意识

  2014年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

  为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

  为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力...

财务审计工作年终个人工作总结

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  财务审计年终工作总结是对我们财务审计工作一年的概括,应该客观的全面的去对总结出国留学网小编整理了“财务审计工作年终个人工作总结”仅供参考,希望能帮助到大家!

  篇一:财务审计工作年终个人工作总结

  时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。跨越20xx,憧憬20xx,崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。

  作为审计新人,在经历了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:

  1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容;

  2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

  3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。

  20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20XX年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。

  篇二:财务审计工作年终个人工作总结

  时光过得飞快,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

  XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

  一、xx年财务审计工作的简要回顾

  (一)财务方面的工作

  1、增强财务服务意识

  xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

  为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

  为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

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审计工作总结 个人

审计工作总结 工作总结 个人工作总结

  以下是一出国留学网整理(m.liuxue86.com/gongzuozongjie/shenji/ )一篇(审计工作总结 个人)、审计工作总结等,仅供参考。

  (审计工作总结 个人)

  我于1998年调入****审计局工作,这些年来,凭着敬业、务实、勤奋的精神,兢兢业业,扎实工作,取得了较好成绩,xxxx年度被评为优秀党员、人事局评为优秀公务员,xxxx年度我主持综合法规股的工作,被局里评为先进个人和优秀科室,得到单位领导和同事们的一致好评,现将多年来在思想、工作、学习等方面情况作如下小结。

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  一、加强理论学习,不断提高理论水平

  为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,多年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的十七大会议精神,通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定。

  二、求真务实,认真履行工作职责

  隔行如隔山,刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力,但面对压力我没有畏惧和退缩,虚心向同事请教,向主审学习,向书本学习,通过一段时间的学习,我很快进入了角色,并能够独挡一面,成为领导的得力助手,多年来,我先后参加专项资金审计、任期经...

2022审计工作总结个人

工作总结审计 个人总结审计

  普遍而言,很多人在撰写个人工作总结的时候没有感觉,有几篇可以被我们学习借鉴的文章就可以完全不一样,那么,值得被我们借鉴的个人工作总结格式有哪些,为满足您的需求,小编特地编辑了“2022审计工作总结个人”,仅供您在工作和学习中参考。

2022审计工作总结个人(篇一)

    xx年至xx年,××同志共参与了20余项审计项目,其中主审完成的审计项目11项,审计涉及到民政资金,社会保险基金,教育经费,慈善资金,低保资金,福利彩票公益金,住房公积金,医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元,应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担,大胆创新,讲求实效,切实起到审计标兵的作用,主要工作成效和特色总结如下:

    一、坚持民本审计,维护百姓利益

    近两年来,××同志本着“民本审计”原则,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中,大胆揭露和查处违规行为,维护百姓利益,取得显著成效。

    在民政系统项目审计中,透过审计促使市民政局及时出台政策,全面提高市区低保对象补助标准,促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查,使239户(423人)增补为低保对象,实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱,促进民政部门规范管理,降低殡葬用品和公墓的收费标准,让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元,并按规定进行处理处罚,规范医院收费管理,减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中,促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用,促使教育经费足额投入,并针对学校食堂管理不规范现象,促进市教育局出台《关于市直属学校食堂财务管理的暂行办法》,维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中,促进市政府出台《关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施意见》,进一步深化住房公积金征缴和管理工作,使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元,保障资金安全。

    二、用心开展计算机辅助审计,取得明显成效

    近两年来,××同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中,大胆尝试,用心开展计算机辅助审计,提高审计绩效。如医院审计中,透过计算机辅助审计,查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中,透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计,发现五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中,透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计,揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金,涉嫌违规领取失业金116、13万元。

    在开展医院计算机辅助审计后,上报的《金华市中医院财务收支审计》案例及《医院医疗检查项目收费价格审计》专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家经验库目录,同时撰写的《医院乱收费现象原因分析与推荐》论文在《浙江审计》上发表。

    三、用心探索绩效审计思路,总结提升审计成果

    近两年,××同志在审计项目实施中,不仅仅注重审查和揭示问题,更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使...

审计工作总结:某市内部审计工作总结

审计


        我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

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2013年终审计工作总结

审计人员工作总结 工作总结 审计工作总结 年终工作总结

  2013年,南平市审计局在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,以科学发展观为指导,认真贯彻党的十七届六中全会精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕市委、市政府工作中心,关注人民群众切身利益,准确定位,主动融入,认真履行审计监督职责,不断加强机关内部管理和自身建设,各项工作取得良好的成效。今年,我局被评为第十一届市级文明单位、市直绩效管理先进单位、全省审计通联工作先进集体,获全省优秀审计项目、全省审计机关党建工作创新典型案例优秀案例奖、全省审计机关推进廉政品牌建设论文一等奖等荣誉。具体工作总结如下:

  一、积极有效履职,审计工作卓有成效1.预算执行审计组织有力。

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  将预算执行审计与经济责任审计、绩效审计相结合,对市财政局、地税局等十余个单位年度预算执行情况进行审计,着重围绕财政资金的效益分析与风险管控,揭示了财政预算结转结余金额大,不利于充分发挥财政资金效益的问题,提出建立预算稳定调节基金等建议。市人大常委会在听取今年的预算执行审计报告后作出高度评价,认为我局预算执行审计组织有力,重点突出,审计提出的整改意见和建议,具有较强的针对性和可操作性。2.投资审计取得突破进展。一是服务武夷新区建设。积极跟进武夷新区建设项目,加强对武夷新区审计监督,抽调八位精干力量进驻武夷新区审计分局,起草并以市政府名义出台了《关于加强武夷新区政府投资项目审计监督工作的通知》,创新工作思路,引入社会中介力量,配合审计人员开展审计工作,预算审计项目基本实现一周内审结,大大缩短了工程前期时间,加快新区建设进程。二是关注重点建设项目。2013年,市本级对省道302线浦城段、龙浦高速公路工程组织审计,重点审计了土建、机电、绿化的施工和监理的招标,以及投标单位资质和业绩是否符合招标文件要求、评标过程是否有违规操作等情况,为节约项目成本,提高项目质量发挥好作用。3.民生审计扎实有效开展。一是统筹全...

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