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注册会计师考试试题及答案

2018注册会计师《审计》考前训练及答案(7)

出国留学网为您整理了“2018注册会计师《审计》考前训练及答案(7)”更多资讯敬请关注出国留学网栏目!2018注册会计师《审计》考前训练及答案(7)1、以下情形中,可能表明被审计单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。A.被审计单位指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符B.被审计单位的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管C.对重要货币资金支付业务,被审计单位实行集体决策授权控制D.被审...

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