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公司战略与风险管理考试

2017年注册会计师公司战略重点:审计委员会

想报考2017年注册会计师考试的朋友们,出国留学网注册会计师考试栏目为大家整理“2017年注册会计师公司战略重点:审计委员会”,希望对大家能有帮助! 审计委员会在内部控制中的作用 (一)审计委员会与内部控制 企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。 一般来说,审计委员会的组成应全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的...

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