返回

注册会计师审计考试

2019年注册会计师《审计》考试自测习题(7)

小编整理了“2019年注册会计师《审计》考试自测习题(7)”,希望对您有帮助,祝考生们考试取得好成绩。若想了解更多资讯的话,可以看看本网的更新哦!2019年注册会计师《审计》考试自测习题(7)一、单项选择题1.下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是()。A.针对财务报告内部控制审计,注册会计师针对注意到的财务报表内部控制重大缺陷,在审计报告中增加“财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露B.针对财务报告内部控制审计,注册会计师针对注意到的非财务报表内部控制,在审计报告中增加“非财务报告内部控...

2019年注册会计师《审计》考试自测习题(7)的相关文章